县文广局2015年部门决算编制的说明

发布日期:2016-08-26     点击数:86 人次

  大英县文化体育广播电影电视局

  2015年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、 基本职能及主要工作

  (一)职能:(1)贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版、文化遗产及广播电影电视事业发展的路线、方针、政策和法律法规;贯彻执行省、市、县关于文化、体育、新闻出版、文物及广播电影电视事业工作部署。

  (2)制定全县文化、体育、新闻出版、文物及广播电影电视发展战略和规划,指导、推进文化体育广播电影电视管理体制改革。

  (3)管理全县文化、新闻出版、体育、文化遗产、广播电影电视事业建设,组织实施全县文化、体育、广播电影电视事业发展规划,规划、指导全县重点文化体育设施建设,指导、协调文化产业发展,促进公益性社会文化体育、广播电影电视事业服务能力和水平的提高。

  (4)指导文艺精品的创作与生产,扶植代表性、示范性、试验性文学艺术品种,推动全县各类文学艺术的发展。

  (5)协调组织全县重大文化体育活动,制定全县文化体育艺术比赛、评奖等活动的管理办法。

  (6)贯彻执行文化娱乐市场、音像制品市场、图书市场、出版市场、演出市场、文物市场、美术品市场、艺术培训市场、体育市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规,组织开展全县文化市场执法工作。

  (7)管理全县公共图书馆事业,指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用,推动公共图书馆标准化、现代化建设。

  (8)加强文化遗产保护工作。指导、协调全县文物管理、抢救、发掘、研究等工作,申报全省文物保护单位的维修保护和开发利用建设项目,审定县级文物保护单位的维修保护项目并监督检查。指导、协调组织开展非物质文化遗产的抢救、发掘、管理、利用,加强国家、省级名录和传承人的申报。

  (9)实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

  (10)做好全县竞技体育发展规划和运动项目布局,组织参加和承办省、市、县级体育竞赛活动,研究、指导业余训练工作。

  (11)管理申报全县广播电视播出机构、播出前端和广播电视节目,管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目的制作、传送、播出与接收。

  (12)维护广播电视设施的安全,规划、建设、管理全县广播电视专用网,保证广播电视节目安全播出。

  (13)负责国家农村电影放映工程有关工作,全面完成农村电影放映任务。

  (14)指导、协调、管理局属各单位工作。

  (15)承担县文化市场、县文化产业、县“扫黄打非”领导及办公室的日常工作。

  (16)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

  (二)2015年重点工作完成情况:

  一、 积极谋划,精心办赛,致力营销大英城市知名度

  二、创新服务,发展事业,致力持续提升文化权益保障力

  (一)进一步加强文体设施建设,公共文化服务体系不断完善。

  (二)扎实开展文化惠民活动,丰富群众精神文化生活。

  一是群众文化活动丰富多彩。

  二是本土文艺创作成绩斐然。。

  (三)扎实推进文化遗产保护,特色文化资源有效利用。

  一是不可移动文物保护卓有成效。

  二是“非遗”传承工作扎实推进。

  (四)切实抓好公共体育服务工作,全民健身事业稳步推进。

  三、强化宣传,正确导向,致力提升广电宣传服务水平

  (一)舆论导向进一步明确。。

  (二)栏目品牌进一步凸显。

  (三)外宣报道水平进一步提升。

  四、依法行政,注重引导,致力推进文化市场产业健康发展

  (一)强化市场监管,培育健康有序市场。。

  (二)强化项目支撑,增强文化产业活力。

  五、深化改革,机制创新,致力注入文广事业发展新活力

  六、强化管理,改进作风,致力打造风清气正的文广工作新环境

  (一)抓“一岗双责”,推进落实“两个责任”

  (二)抓监督检查,保障权力阳光运行。

  (三)抓作风效能,打造文广行业新环境。

  (四)抓安全检查,杜绝安全事故。

  二、部门概况

  文广局下属二级预算单位9个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位7个。

  三、收支决算总体情况

  2015年收入决算总额为4652.5万元,其中:当年财政拨款收入3459.3万元,上年结转收入1193.3万元收入决算总额较2014年增加1431.5万元,主要增加了全国第九届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费等。

  2015年支出决算总数为3840.5万元万元,其中一般公共服务支出29.7万元,文化体育与传媒支出3025.3万元,社会保障和就业支出698万元,医疗卫生及计划生育支出27.3万元,其他支出60.2万元。支出决算总额较2014年增加1812.8万元,主要原因增加了全国第九届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费支出及2014年度的项目通过一系列程序在2015年实施竣工列支。

  四、财政拨款支出决算情况

  财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文体广电事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障文广机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障文广机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出29.7万元,主要用于做依法治县栏目经费。

  (二)文化体育与传媒支出3025.2万元,主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等的行政运行经费及项目支出。

  (三)社会保障和就业支出698万元,主要全国第九届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会经费支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出27.3万元用于行政及事业人员医疗保险费用。

  (五)其他支出60.2万元,用于农民体育健身工程支出。

  2016年8月26日